黄色在线观看视频-黄色在线免费看-黄色在线视频免费-黄色在线视频免费看-免费啪啪网-免费啪啪网站

首頁 - 網校 - 萬題庫 - 美好明天 - 直播 - 導航
您現在的位置: 考試吧 > 注冊會計師考試 > 模擬試題 > 公司戰略與風險管理 > 正文

2019年注冊會計師考試《公司戰略》練習題(10)

來源:考試吧 2019-3-4 9:26:06 要考試,上考試吧! 注冊會計師萬題庫
考試吧整理“2019年注冊會計師考試《公司戰略》練習題”,更多關于注冊會計師試題,請訪問考試吧注冊會計師考試網或微信搜索“萬題庫注冊會計師考試”。

  點擊查看:2019注冊會計師《公司戰略》練習題匯總

  1、單選題

  下列選項中,屬于注冊會計師責任的是( )。

  A、建立健全和有效實施內部控制

  B、評價內部控制的有效性

  C、對內部控制的有效性發表意見并提供合理保證

  D、協助企業建立內審部門

  【答案】C

  【解析】《企業內部控制審計指引》中重申建立健全和有效實施內部控制,評價內部控制的有效性是企業董事會的責任。注冊會計師的責任是在實施審計工作的基礎上,獲取充分、適當的證據,對內部控制的有效性發表的意見并提供合理保證。

  2、多選題

  內部審計師的職能范圍主要包括( )。

  A、幫助企業制定及修訂新的政策、程序、做法

  B、評價會計、運營及行政控制的可靠性、充分性及有效性

  C、為企業增加新產品或服務提供建設性的商業建議

  D、在兼并、收購和轉型活動中發揮作用

  【答案】ABCD

  【解析】內部審計師的目的有若干個,包括評價會計、運營及行政控制的可靠性、充分性及有效性;確保企業的內部控制能使交易得以迅速及正確地記錄,正確地保護資產;確定公司是否遵循了法律法規及其自身制定的政策及管理層是否采取了適當的步驟,來應對控制的不足。越來越多的內部審計師為企業增加新產品或服務提供建設性的商業建議。他們還幫助企業制定及修訂新的政策、程序、做法。而且,內部審計師常常在兼并、收購和轉型活動中發揮作用。

  3、單選題

  某公司正在進行組織架構的重組工作,其中設立審計委員會是一項重要的新工作。在選拔審計委員會成員時,公司擬定以下的候選人員,其中最有可能符合公司審計委員會委員任職資格的是( )。

  A、公司的執行董事

  B、公司的財務總監

  C、公司的總會計師

  D、公司的獨立、非行政董事

  【答案】D

  【解析】審計委員會是董事會下設的專業委員會,全部由獨立、非行政董事組成,他們至少擁有相關的財務經驗。

  4、單選題

  下列關于審計委員會的表述中,錯誤的是( )。

  A、審計委員會是董事會下設的委員會,全部由獨立、非行政董事組成

  B、審計委員會成員最重要的是具有管理技能,是否擁有相關的財務經驗并不重要

  C、董事會關于內部控制的主要目標會授權給審計委員會負責

  D、一般情況下,審計委員會負責整個風險管理過程,包括確保內部控制系統是充分且有效的

  【答案】B

  【解析】審計委員會是董事會下設的委員會,全部由獨立、非行政董事組成,他們至少擁有相關的財務經驗。所以選項B錯誤。審計委員會的職能是監督、評估和復核企業內的其他部門和系統。董事會關于內部控制的主要目標會授權給審計委員會負責。在一般情況下,審計委員會負責整個風險管理過程,包括確保內部控制系統是充分且有效的。

  5、多選題

  審計委員會對內部審計進行復核時應從以下哪些方面進行( )。

  A、組織中的地位

  B、職能范圍

  C、技術才能

  D、專業應盡義務

  【答案】ABCD

  【解析】審計委員會及內部審計師需要確保內部審計部門正在有效運作。它將在四個主要方面對內部審計進行復核,即組織中的地位、職能范圍、技術才能和專業應盡義務。

  6、多選題

  下列各項中,屬于上市公司審計委員會應履行的職責有( )。

  A、確保公司內部審計部門能直接與董事長接觸

  B、批準年度報告中有關內部控制和風險管理的陳述

  C、外聘審計師的聘任

  D、針對管理層做出的企業內部控制情況匯報做出復核

  【答案】ABCD

  【解析】審計委員會應監察和評估內部審計職能在企業整體風險管理系統中的角色和有效性。它應該核查內部審計的有效性,并批準對內部審計主管的任命和解聘,還應確保內部審計部門能直接與董事會主席接觸,并負有向審計委員會說明的責任。審計委員會復核及評估年度內部審計工作計劃。審計委員會收到關于內部審計部門工作的定期報告,復核和監察管理層對內部審計的調查結果的反應。審計委員會還應確保內部審計部門提出的建議已執行。審計委員會有助于保持內部審計部門對壓力或干涉的獨立性。所以選項ACD正確。就內部控制而言,審計委員會應復核企業的內部財務控制以及企業的所有內部控制和風險管理系統,除非這項任務由另外的獨立風險委員會或董事會承擔。審計委員會還應批準年報中有關內部控制和風險管理的陳述,選項B正確。

  7、單選題

  在一般情況下,負責整個風險管理過程,包括確保內部控制系統是充分且有效的是( )。

  A、總經理

  B、財務部

  C、審計委員會

  D、外部審計師

  【答案】C

  【解析】在一般情況下,審計委員會負責整個風險管理過程,包括確保內部控制系統是充分且有效的。

掃描/長按二維碼幫助注冊會計師通關
了解2019注會考試動態
獲取2019注會通關技巧
獲取歷年注會真題試卷
獲取注會仿真內部資料

注會萬題庫下載|微信搜“萬題庫注冊會計師考試

  相關推薦:

  2019注會綜合考試都考什么?如何提高學習效率

  注會、中級會計職稱《經濟法》相似內容全整理

  2019注冊會計師考試《各科目》大數據考情分析

  2019注冊會計師考試《六大科目》學習方法建議

  2019注冊會計師各科目題型題量分值及備考方法

  2019年注冊會計師考試模擬試題 | 注會考試資料

  歷年注冊會計師考試真題及答案 | 注會考試大綱

文章搜索
萬題庫小程序
萬題庫小程序
·章節視頻 ·章節練習
·免費真題 ·模考試題
微信掃碼,立即獲取!
掃碼免費使用
會計
共計4192課時
講義已上傳
42207人在學
審計
共計2525課時
講義已上傳
19688人在學
稅法
共計3284課時
講義已上傳
30590人在學
經濟法
共計2647課時
講義已上傳
18623人在學
公司戰略與風險管理
共計2498課時
講義已上傳
23313人在學
推薦使用萬題庫APP學習
掃一掃,下載萬題庫
手機學習,復習效率提升50%!
距離2025年考試還有
2025考試時間:8月23-24日
版權聲明:如果注冊會計師考試網所轉載內容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉載本注冊會計師考試網內容,請注明出處。
官方
微信
掃描關注注會微信
領《大數據寶典》
報名
查分
掃描二維碼
關注注會報名查分
看直播 下載
APP
下載萬題庫
領精選6套卷
萬題庫
微信小程序
幫助
中心
選課
報名
加小萬微信免費領
模擬試題資料!
文章責編:zhangyuqiong  主站蜘蛛池模板: 又爽又黄又紧的免费视频 | 天堂在线最新资源 | 色综合久久88色综合天天提莫 | 麻豆大豆行情一区 | 国产成人高清精品免费观看 | 亚洲无线乱码高清在线观看一区 | 欧美性大战久久久久久久蜜桃 | 黄网站在线免费 | 日日夜夜天天 | 欧美日本免费 | 国产欧美一区二区 | 99re在线精品视频免费 | 成人亚洲欧美日韩在线 | 国产在线视频欧美亚综合 | 中文字幕第12页 | 大胸美女被强吻胸动态图片 | 射久久| 日日干日日 | 狠狠狠狠狠狠 | 中国性hd| 欧美日韩第一区 | 999久久久免费精品国产牛牛 | 很很在线视频观看 | 亚洲欧美乱综合图片区小说区 | 亚洲一区二区三区免费 | 国产99视频在线观看 | 黄色一级免费大片 | 国产成人影院 | 亚洲成a人片77777在线播放 | 日韩免费视频观看 | 日韩精品一区二区三区 在线观看 | 亚洲第成色999久久网站 | 好看的看黄a大片爽爽影院 好黄好猛好爽好痛的视频 好吊爽在线播放视频 | 精品视频在线视频 | 夜色爽爽 | 热re66久久精品国产99re | 动漫涩涩视频 | 色黄三大片免费 | 国产男女视频在线观看 | 综合亚洲网 | 免费视频www |