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2010注會《公司戰略與風險管理》習題班講義(8)

根據2010年考試大綱,考試吧整理了2010注會《公司戰略與風險管理》習題班講義,幫助考生梳理知識點,備戰2010注冊會計師考試

  【例題25·多選題】甲公司下設審計委員會和內部審計部門。并由審計委員會對內審部門的工作進行復核。下列選項中,屬于審計委員會對內審部門進行復核范圍的有( )。

  A.組織中的地位    B.職能范圍

  C.職責劃分      D.專業應盡義務

  [答疑編號380080214]

  『正確答案』ABD

  『答案解析』審計委員會及內部審計師需要確保內部審計部門正在有效運作。它將在四個主要方面對內部審計進行復核,即組織中的地位、職能范圍、技術才能和專業應盡義務。

  【例題26·多選題】A公司是一家全球性的電信公司,其股票即將上市交易。目前,董事會正在考慮如何在充分解決客戶投訴的方面加強內控;并且鑒于競爭對手公司最近因濫用會計準則而倒閉,該董事會還考慮要加強對正確編制會計記錄的控制。為了解決上述問題,無論是從法律角度還是從運營角度考慮,公司都有必要在上市后成立審計委員會。根據以上信息可以判斷,下列各項屬于該公司審計委員會職能是( )。

  A.監督內審部門,核查內審時是否充分考慮了為防止問題出現及取得客戶投訴的支持性證據而設計的程序

  B.負責指定和撤換公司的外聘審計師

  C.應每年至少與內外部審計師會面一次,并探討包括任何可疑的舞弊行為或會計問題在內的事項

  D.在掌握了關于內控系統的重大審計發現及事項后,及時向公司管理層匯報

  [答疑編號380080215]

  『正確答案』ABC

  『答案解析』審計委員會的主要職能之一是監督內審部門。作為內審工作的監督機構,該委員會應當核查內審時是否充分考慮了為防止問題出現及取得客戶投訴的支持性證據而設計的程序。而且,審計委員會應負責指定和撤換公司的外聘審計師,確保外聘審計師的獨立性和客觀性,并以適當方式復核他們的工作。審計委員會應每年至少與內外部審計師會面一次,并探討包括任何可疑的舞弊行為或會計問題在內的事項。在掌握了關于內控系統的重大審計發現及事項后,審計委員會應及時向董事會報告。選項D錯誤。

  【例題27·單選題】以下關于審計委員會描述錯誤的是( )。

  A.審計委員會是董事會下轄的委員會,全部由獨立、非行政董事組成

  B.審計委員會成員是否擁有相關的財務經驗并不重要

  C.董事會關于內部控制的主要目標會授權給審計委員會負責。

  D.審計委員會負責整個風險管理過程,包括確保內部控制系統是充分且有效的

  [答疑編號380080216]

  『正確答案』B

  『答案解析』審計委員會是董事會下轄的委員會,全部由獨立、非行政董事組成,他們至少擁有相關的財務經驗。選項B錯誤。審計委員會的職能是監督、評估和復核企業內的其它部門和系統。董事會關于內部控制的主要目標會授權給審計委員會負責。在一般情況下,審計委員會負責整個風險管理過程,包括確保內部控制系統是充分且有效的。

  【例題28·單選題】下列選項是針對某一大型制造公司組織結構進行的描述,其中在控制環節屬于薄弱的是( )。

  A.IT部門的主管是直接向總裁匯報工作的副總裁

  B.董事會下屬審計委員會由首席執行官、首席財務官和主要的利益方構成

  C.首席財務官是向首席執行官匯報工作的副總裁

  D.出納向首席財務官匯報

  [答疑編號380080217]

  『正確答案』B

  『答案解析』審計委員會是董事會下轄的委員會,全部由獨立、非行政董事組成。

  【例題29·單選題】下列選項中不是審計委員會恰當成員的是( )。

  A.公司聘用的當地銀行的副總裁

  B.專門研究經營管理的學者

  C.同公司有聯系的某公司已退休執行官

  D.公司的經營副總裁

  [答疑編號380080218]

  『正確答案』D

  『答案解析』審計委員會是董事會下轄的委員會,全部由獨立、非行政董事組成。

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  中國人民大學商學院教授,博士生導師,中國人民大學商學院MPAcc...[詳細]
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